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행정정보

긍정의 힘! YES 문경!

2025년예산현황

재정여건 및 재정운영 방향

본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.

재정여건

세입
  • (자체수입) 부동산 시장 둔화 및 국세수입 저조 등에 따라 자체수입 여건은 어려울 것으로 예상되나 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대될 것을 기대함
  • (이전수입) 중기적으로는 완만한 증가세가 예상되나, 단기적으로는 국세수입 저조에 따른 자치단체 지방교부세, 국고보조금 수입이 감소할 것으로 우려됨
세출
  • 지방소멸 가속화, 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응을 위한 복지 및 균형발전 투자
  • 소상공인․ 중소기업 지원, 일자리 창출, 농축산 등 지역경제 활성화 분야 재정 증가
  • 민관협력형 투자펀드, 4대 특구 운영 등 성장동력 확보를 위한 재정의 적극적 역할
  • 불필요한 보조금․ 선심성 사업 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립

재정운영 방향

  • 성장 촉진을 통한 기반시설 재정투자 강화
  • 소상공인 온라인 판로 확보 지원 및 마케팅 교육 등 민생경제 회복 지원
  • 전통문화 계승 및 특색있는 관광상품 개발 등을 통한 문화․ 관광산업 육성
  • 고품질 농산물 생산, 친환경 농업 육성 등 부자농촌 ․ 명품농업 육성
  • 경상경비와 행사축제성 경비 절감하고 생산적인 예산 투입에 중점
  • 공약사항 이행 및 소규모 주민숙원 해소

예산개요

예산규모

(단위 : 백만원)

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구 분 예 산 액 전년도 예산액 비 교 증 감
구성비 구성비 증감률
1,035,000 100.00% 930,000 100.00% 105,000 11.29%
일반회계 933,000 90.14% 830,000 89.25% 103,000 12.41%
특별회계 102,000 9.86% 100,000 10.75% 2,000 2.00%
  공기업특별회계 77,000 7.44% 74,000 7.96% 3,000 4.05%
    상수도사업(공기업) 35,000 3.38% 31,000 3.33% 4,000 12.90%
하수도사업(공기업) 42,000 4.06% 43,000 4.62% △1,000 △2.33%
  기타특별회계 25,000 2.42% 26,000 2.80% △1,000 △3.85%
    의료보호기금운영 1,550 0.15% 1,480 0.16% 70 4.73%
저소득주민생활안정기금 1,900 0.18% 1,900 0.20% 0 0.00%
산업단지 조성 및 관리 13,370 1.29% 16,140 1.74% △2,770 △17.16%
농공지구조성사업 5,300 0.51% 3,300 0.35% 2,000 60.61%
수질개선사업 2,700 0.26% 3,000 0.32% △300 △10.00%
발전소주변지역 지원사업 180 0.02% 180 0.02% 0 0.00%
일반회계 세입규모

(단위 : 백만원)

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구 분 예산액 전년도 예산액 비교증감
구성비 구성비 증감률
933,000 100.00% 830,000 100.00% 103,000 12.41%
지방세수입 42,850 4.59% 42,340 5.10% 510 1.20%
세외수입 51,175 5.49% 61,982 7.47% △10,807 △17.44%
지방교부세 428,434 45.92% 416,663 50.20% 11,771 2.83%
조정교부금등 14,000 1.50% 14,000 1.69% 0 0.00%
보조금 250,395 26.84% 240,859 29.02% 9,536 3.96%
보전수입등 및 내부거래 146,144 15.66% 54,155 6.52% 91,989 169.86%
일반회계 세출규모

(단위 : 백만원)

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구 분 예산액 전년도 예산액 비교증감
구성비 구성비 증감률
933,000 100.00% 830,000 100.00 % 103,000 12.41%
일반공공행정 58,559 6.28% 47,130 5.68 % 11,428 24.25%
공공질서및안전 15,800 1.69% 9,565 1.15 % 6,234 65.17%
교육 7,897 0.85% 5,383 0.65 % 2,297 41.02%
문화및관광 69,779 7.48% 45,564 5.49 % 24,214 53.14%
환경 77,404 8.30% 63,512 7.65 % 13,892 21.87%
사회복지 195,540 20.96% 185,709 22.37 % 10,048 5.42%
보건 13,397 1.44% 10,853 1.31 % 2,544 23.44%
농림해양수산 169,974 18.22% 136,659 16.46 % 33,315 24.38%
산업ㆍ중소기업 및 에너지 16,701 1.79% 12,770 1.54 % 3,930 30.78%
교통및물류 54,737 5.87% 35,722 4.30 % 19,014 53.23%
국토및지역개발 116,354 12.47% 104,863 12.63 % 11,490 10.96%
예비비 32,876 3.52% 93,627 11.28 % △60,750 △64.89%
기타 103,974 11.14% 78,636 9.47 % 25,338 32.22%

2025년 본예산

예산총괄

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2025년도 본예산
예산개요 예산개요
총괄 예산총칙
회계별예산규모
세입총괄표(일반+기타)
세출총괄표 기능별(일반+기타)
세출총괄표 성질별(일반+기타)
세출총괄표 조직별(일반+기타)
일반회계

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일반회계
총괄 세입총괄표(일반) 세출총괄표 기능별(일반)
세출총괄표 조직별(일반) 세출총괄표 성질별(일반)
세입세출예산사업명세서
(일반)
세입예산사업명세서
세출예산사업명세서(기획예산실) 세출예산사업명세서(정책기획단)
세출예산사업명세서(총무과) 세출예산사업명세서(종합민원과)
세출예산사업명세서(홍보전산과) 세출예산사업명세서(새마을체육과)
세출예산사업명세서(세정과) 세출예산사업명세서(회계과)
세출예산사업명세서(사회복지과) 세출예산사업명세서(시니어장애인과)
세출예산사업명세서(여성청소년과) 세출예산사업명세서(교육지원과)
세출예산사업명세서(문화예술과) 세출예산사업명세서(관광진흥과)
세출예산사업명세서(식품위생과) 세출예산사업명세서(농정과)
세출예산사업명세서(유통축산과) 세출예산사업명세서(지역활력과)
세출예산사업명세서(산림녹지과) 세출예산사업명세서(일자리경제과)
세출예산사업명세서(환경보호과) 세출예산사업명세서(교통행정과)
세출예산사업명세서(건설과) 세출예산사업명세서(도시과)
세출예산사업명세서(안전재난과) 세출예산사업명세서(건축과)
세출예산사업명세서(허가과) 세출예산사업명세서(의회사무국)
세출예산사업명세서(보건사업과) 세출예산사업명세서(건강관리과)
세출예산사업명세서(기술지원과) 세출예산사업명세서(소득개발과)
세출예산사업명세서(상하수도사업소) 세출예산사업명세서(문경새재관리사무소)
세출예산사업명세서(문화예술회관)
세출예산사업명세서
(읍면동)
세출예산사업명세서(문경읍) 세출예산사업명세서(가은읍)
세출예산사업명세서(영순면) 세출예산사업명세서(산양면)
세출예산사업명세서(호계면) 세출예산사업명세서(산북면)
세출예산사업명세서(동로면) 세출예산사업명세서(마성면)
세출예산사업명세서(농암면) 세출예산사업명세서(점촌1동)
세출예산사업명세서(점촌2동) 세출예산사업명세서(점촌3동)
세출예산사업명세서(점촌4동) 세출예산사업명세서(점촌5동)
기타특별회계

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기타특별회계
총괄 세입총괄표(기타) 세출총괄표 기능별(기타)
세출총괄표 조직별(기타) 세출총괄표 성질별(기타)

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구분 세입예산 세출예산
의료보호기금운영 세입예산 세출예산
저소득주민생활안정기금 세입예산 세출예산
산업단지 조성 및 관리 세입예산 세출예산
농공지구조성사업 세입예산 세출예산
발전소주변지역 지원사업 세입예산 세출예산
수질개선사업 세입예산 세출예산
공기업특별회계

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구분 예산서
특별회계(상·하수도) 상수도예산서 하수도예산서

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