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사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 |
회계구분 |
부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 |
지출액 |
집행잔액 |
분야 |
계 |
편성액 |
이월액 |
예산 변경 |
수입 대체 경비 |
소계 |
국비 |
도비 |
1900 |
일반회계 |
새마을체육과 |
[도비]21세기 새마을 운동추진 운영지원 |
보조 |
12,900,000 |
0 |
12,900,000 |
43,000,000 |
0 |
0 |
0 |
43,000,000 |
0 |
일반공공행정 |
1899 |
일반회계 |
새마을체육과 |
[도비]범도민 독서생활화사업 |
보조 |
2,400,000 |
0 |
2,400,000 |
8,000,000 |
0 |
0 |
0 |
8,000,000 |
0 |
일반공공행정 |
1898 |
일반회계 |
시니어장애인과 |
[도비]장애인 직업재활시설 운영 |
보조 |
82,757,000 |
0 |
82,757,000 |
591,122,000 |
0 |
0 |
0 |
591,122,000 |
0 |
사회복지 |
1897 |
일반회계 |
여성청소년과 |
[도비]가정위탁 양육지원 |
보조 |
12,600,000 |
0 |
12,600,000 |
126,000,000 |
0 |
0 |
0 |
83,100,000 |
42,900,000 |
사회복지 |
1896 |
일반회계 |
여성청소년과 |
[도비]보육아동 간식비 |
보조 |
38,378,000 |
0 |
38,378,000 |
127,927,000 |
0 |
0 |
0 |
74,670,000 |
53,257,000 |
사회복지 |
1895 |
일반회계 |
여성청소년과 |
[도비]다문화 어린이집 차량운영비 |
보조 |
2,449,000 |
0 |
2,449,000 |
8,162,000 |
0 |
0 |
0 |
4,304,000 |
3,858,000 |
사회복지 |
1894 |
일반회계 |
문화예술과 |
[도비]도지정문화유산보수 |
보조 |
491,500,000 |
0 |
491,500,000 |
1,083,000,000 |
0 |
0 |
0 |
136,259,000 |
946,741,000 |
문화및관광 |
1893 |
일반회계 |
건설과 |
[도비]살기좋은경북만들기사업 |
보조 |
2,063,976,000 |
0 |
2,063,976,000 |
2,470,000,000 |
1,657,952,000 |
0 |
0 |
1,546,508,430 |
923,491,570 |
국토및지역개발 |
1892 |
일반회계 |
사회복지과 |
[국비]지역자활센터운영 |
보조 |
243,905,000 |
216,118,000 |
27,787,000 |
343,407,000 |
0 |
0 |
0 |
343,407,000 |
0 |
사회복지 |
1891 |
일반회계 |
사회복지과 |
[지특]지역사회서비스 투자사업 |
보조 |
371,392,000 |
330,126,000 |
41,266,000 |
412,658,000 |
0 |
0 |
0 |
394,858,000 |
17,800,000 |
사회복지 |
1890 |
일반회계 |
산림녹지과 |
[도비]산불방지대책(경상) |
보조 |
461,059,000 |
0 |
461,059,000 |
2,305,295,000 |
0 |
0 |
0 |
1,283,953,700 |
1,021,341,300 |
농림해양수산 |
1889 |
일반회계 |
산림녹지과 |
[도비]임도시설관리(모니터요원) |
보조 |
1,420,000 |
0 |
1,420,000 |
4,733,000 |
0 |
0 |
0 |
3,451,000 |
1,282,000 |
농림해양수산 |
1888 |
일반회계 |
산림녹지과 |
[도비]임도시설(임도관리원)(전환사업) |
보조 |
16,700,000 |
0 |
16,700,000 |
23,700,000 |
0 |
0 |
0 |
23,318,840 |
381,160 |
농림해양수산 |
1887 |
일반회계 |
산림녹지과 |
[도비]산림병해충방제 |
보조 |
145,152,000 |
0 |
145,152,000 |
483,839,000 |
0 |
0 |
0 |
156,415,980 |
327,423,020 |
농림해양수산 |
1886 |
일반회계 |
총무과 |
총무과 인력운영비 |
자체 |
0 |
0 |
0 |
322,379,000 |
0 |
-12,069,000 |
0 |
260,963,780 |
61,415,220 |
기타 |
1885 |
일반회계 |
회계과 |
회계과 인력운영비 |
자체 |
0 |
0 |
0 |
143,072,000 |
0 |
0 |
0 |
143,072,000 |
0 |
기타 |
1884 |
상수도사업(공기업) |
상하수도사업소 |
시설개선 및 안정적 물공급 |
자체 |
10,168,000,000 |
6,558,000,000 |
3,610,000,000 |
38,500,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38,500,000,000 |
환경 |
1883 |
일반회계 |
여성청소년과 |
[도비]평가인증환경개선비지원 |
보조 |
6,000,000 |
0 |
6,000,000 |
20,000,000 |
0 |
0 |
0 |
20,000,000 |
0 |
사회복지 |
1882 |
일반회계 |
보건소 보건사업과 |
보건소 보건사업과 국도비반환금 |
자체 |
0 |
0 |
0 |
180,135,000 |
0 |
0 |
0 |
13,460,290 |
166,674,710 |
보건 |
1881 |
일반회계 |
일자리경제과 |
일자리경제과 국도비반환금 |
자체 |
0 |
0 |
0 |
518,991,000 |
0 |
0 |
0 |
1,926,520 |
517,064,480 |
국토및지역개발 |